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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004049
Monto de la Factura
₲ 24.520.849
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.096.857
IVA
₲ 2.229.168
Retención DNCP
₲ 86.492
Retención IVA
₲ 668.750
Retención Renta
₲ 668.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
398/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200702
Monto Contrato
₲ 16.811.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.283.925.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.744.744.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips