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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001905
Monto de la Factura
₲ 6.016.188
Nro. de Orden de Pago
1500000688
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.811
IVA
₲ 546.926
Retención DNCP
₲ 21.221
Retención IVA
₲ 164.078
Retención Renta
₲ 164.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
398/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200702
Monto Contrato
₲ 16.811.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.283.925.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.744.744.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips