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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0388484
Monto de la Factura
₲ 30.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000015434
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.658.210
IVA
₲ 1.447.619
Retención DNCP
₲ 112.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 868.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.732.800
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
270-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204517
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.562.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.582.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips