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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000499
Monto de la Factura
₲ 725.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.504.931
IVA
₲ 65.950.000
Retención DNCP
₲ 2.558.860
Retención IVA
₲ 19.785.000
Retención Renta
₲ 19.785.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 816.209
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
195-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-203816
Monto Contrato
₲ 29.160.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.886.380.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.743.565.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392662
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-21 ADQUISICIÓN DE SET DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips