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Datos del Pago

Nro. de Factura
59533/59542
Nro. de Timbrado
13126427
Monto de la Factura
₲ 6.010.120
Nro. de Orden de Pago
3824
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.661.097
IVA
₲ 546.375

Retención DNCP
₲ 21.199
Retención IVA
₲ 163.912
Retención Renta
₲ 163.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 184/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155038
Monto Contrato
₲ 180.894.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.894.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.810.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344210
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar