Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-140/141
Nro. de Timbrado
13511416
Monto de la Factura
₲ 65.047.400
Nro. de Orden de Pago
1500010080
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.269.920
IVA
₲ 5.913.400

Retención DNCP
₲ 229.440
Retención IVA
₲ 1.774.020
Retención Renta
₲ 1.774.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
PR/PS N° 030/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-162358
Monto Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.686.049.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar