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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-961
Nro. de Timbrado
133330683
Monto de la Factura
₲ 231.976.701
Nro. de Orden de Pago
1500001363
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.505.182
IVA
₲ 21.088.791

Retención DNCP
₲ 818.245
Retención IVA
₲ 6.326.637
Retención Renta
₲ 6.326.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR EJ Nº 322/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-18-155847
Monto Contrato
₲ 4.639.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.937.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.441.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339951
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar