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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000804
Nro. de Timbrado
13593799
Monto de la Factura
₲ 160.140.648
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.290.845
IVA
₲ 14.558.241
Retención DNCP
₲ 570.683
Retención IVA
₲ 4.367.472
Retención Renta
₲ 2.911.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24004-18-165689
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.528.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios