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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 1.799.435.700
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.636.364
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-22009-22-211175
Monto Contrato
₲ 22.846.898.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.656.161.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.158.011.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari