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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002240
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 22.302.000
Nro. de Orden de Pago
98202
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.274.545
IVA
₲ 2.027.455

Retención DNCP
₲ 79.476
Retención IVA
₲ 608.237
Retención Renta
₲ 405.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LPN SBE N° 02/17
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-135454
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.919.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.623.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal