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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000424
Monto de la Factura
₲ 54.520.163
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.321.908
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 198.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22001-16-131815
Monto Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.403.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.438.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319365
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en la ciudad de Belén
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion