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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 177.247.423
Nro. de Orden de Pago
20198152
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.954.181
IVA
₲ 16.113.402
Retención DNCP
₲ 625.200
Retención IVA
₲ 4.834.021
Retención Renta
₲ 4.834.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7653
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175720
Monto Contrato
₲ 2.210.698.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.362.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.000.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande