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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 3.318.997.514
Nro. de Orden de Pago
2000017098
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.028.527
IVA
₲ 316.095.001

Retención DNCP
₲ 12.264.486
Retención IVA
₲ 94.828.500
Retención Renta
₲ 94.828.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 158.047.501
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande