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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 881.246.031
Nro. de Orden de Pago
20227596
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.013.032
IVA
₲ 80.113.276

Retención DNCP
₲ 3.108.395
Retención IVA
₲ 24.033.983
Retención Renta
₲ 24.033.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.056.638
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
consorcio don manuel-santa isabel
RUC
80108625-6
Número de Contrato
7621
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183514
Monto Contrato
₲ 50.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.860.217.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.751.854.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande