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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0021734
Monto de la Factura
₲ 196.684.950
Nro. de Orden de Pago
20203859
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.262.919
IVA
₲ 17.880.450

Retención DNCP
₲ 693.761
Retención IVA
₲ 5.364.135
Retención Renta
₲ 5.364.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7711
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178661
Monto Contrato
₲ 1.078.738.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.738.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.093.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356779
Nombre de la Licitación
Lp1485-19.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad - Ad referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande