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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 17.761.792
Nro. de Orden de Pago
20204517
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.922.962
IVA
₲ 1.614.708

Retención DNCP
₲ 62.651
Retención IVA
₲ 484.412
Retención Renta
₲ 484.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 807.354
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande