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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 15.919.493
Nro. de Orden de Pago
20204964
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.271.392
IVA
₲ 1.447.227
Retención DNCP
₲ 56.152
Retención IVA
₲ 434.168
Retención Renta
₲ 434.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 723.613
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande