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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 759.426.276
Nro. de Orden de Pago
20218567
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.804.944
IVA
₲ 69.038.752

Retención DNCP
₲ 2.678.704
Retención IVA
₲ 20.711.626
Retención Renta
₲ 20.711.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.519.376
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande