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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 557.780.211
Nro. de Orden de Pago
2000016702
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.284.963
IVA
₲ 53.121.925
Retención DNCP
₲ 2.061.131
Retención IVA
₲ 15.936.578
Retención Renta
₲ 15.936.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.560.962
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande