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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 37.010.071
Nro. de Orden de Pago
20212478
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.178.518
IVA
₲ 3.364.552

Retención DNCP
₲ 130.545
Retención IVA
₲ 1.009.366
Retención Renta
₲ 1.009.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.682.276
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande