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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 834.941.381
Nro. de Orden de Pago
2000003135
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.942.162
IVA
₲ 75.903.762
Retención DNCP
₲ 2.914.704
Retención IVA
₲ 22.771.129
Retención Renta
₲ 30.361.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.951.881
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande