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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 118.259.610
Nro. de Orden de Pago
20209706
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.016.515
IVA
₲ 10.750.874

Retención DNCP
₲ 417.134
Retención IVA
₲ 3.225.262
Retención Renta
₲ 3.225.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.375.437
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande