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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 246.200.000
Nro. de Orden de Pago
20202992
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.455.695
IVA
₲ 22.381.818
Retención DNCP
₲ 868.415
Retención IVA
₲ 6.714.545
Retención Renta
₲ 6.714.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.446.800
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande