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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 186.560.000
Nro. de Orden de Pago
20201451
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.093.552
IVA
₲ 16.960.000
Retención DNCP
₲ 658.048
Retención IVA
₲ 5.088.000
Retención Renta
₲ 5.088.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.632.400
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande