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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 1.132.651.430
Nro. de Orden de Pago
2000016111
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.807.292
IVA
₲ 107.871.565
Retención DNCP
₲ 4.185.417
Retención IVA
₲ 32.361.470
Retención Renta
₲ 32.361.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.935.782
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande