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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 484.677.765
Nro. de Orden de Pago
20208151
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.500.396
IVA
₲ 44.061.615

Retención DNCP
₲ 1.709.591
Retención IVA
₲ 13.218.485
Retención Renta
₲ 13.218.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.030.808
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande