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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 70.881.699
Nro. de Orden de Pago
2000000727
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.521.709
IVA
₲ 6.750.638

Retención DNCP
₲ 259.225
Retención IVA
₲ 2.025.191
Retención Renta
₲ 2.700.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.375.319
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande