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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 114.632.280
Nro. de Orden de Pago
20214130
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.764.713
IVA
₲ 10.421.116

Retención DNCP
₲ 404.339
Retención IVA
₲ 3.126.335
Retención Renta
₲ 3.126.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.210.558
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande