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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 83.839.412
Nro. de Orden de Pago
2000008138
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.746.428
IVA
₲ 7.984.706

Retención DNCP
₲ 309.807
Retención IVA
₲ 2.395.412
Retención Renta
₲ 2.395.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.992.353
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande