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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 1.492.193
Nro. de Orden de Pago
20199024
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.711
IVA
₲ 135.654
Retención DNCP
₲ 5.263
Retención IVA
₲ 40.696
Retención Renta
₲ 40.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.827
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7436/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171712
Monto Contrato
₲ 797.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.935.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.741.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande