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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 1.610.249.767
Nro. de Orden de Pago
2000001316
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.332.310
IVA
₲ 153.357.121

Retención DNCP
₲ 5.888.913
Retención IVA
₲ 46.007.136
Retención Renta
₲ 61.342.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.678.560
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.903.940.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.789.349.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande