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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 62.536.443
Nro. de Orden de Pago
20203099
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.062.216
IVA
₲ 5.685.131
Retención DNCP
₲ 220.583
Retención IVA
₲ 1.705.539
Retención Renta
₲ 1.705.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.842.566
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7400
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169687
Monto Contrato
₲ 1.245.474.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.603.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.374.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande