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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 33.572.388
Nro. de Orden de Pago
20201935
Fecha de Orden de Pago
26-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.096.729
IVA
₲ 3.052.035
Retención DNCP
₲ 118.419
Retención IVA
₲ 915.611
Retención Renta
₲ 915.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.526.018
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
7631
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174287
Monto Contrato
₲ 1.667.766.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.370.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.856.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande