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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 754.397.566
Nro. de Orden de Pago
2020397
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.296.844
IVA
₲ 68.581.597
Retención DNCP
₲ 2.660.966
Retención IVA
₲ 20.574.479
Retención Renta
₲ 20.574.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.290.798
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande