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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 890.168.930
Nro. de Orden de Pago
20215848
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.012.169
IVA
₲ 80.924.448

Retención DNCP
₲ 3.139.869
Retención IVA
₲ 24.277.334
Retención Renta
₲ 24.277.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.462.224
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande