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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001732
Monto de la Factura
₲ 203.572.520
Nro. de Orden de Pago
20208753
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.410.813
IVA
₲ 18.506.593

Retención DNCP
₲ 718.056
Retención IVA
₲ 5.551.978
Retención Renta
₲ 5.551.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.339.695

Datos del Contrato

Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
7702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178132
Monto Contrato
₲ 2.805.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.999.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.402.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342047
Nombre de la Licitación
Lp1453-18.Servicio de Reparación de Transformadores Trifásicos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande