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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 49.074.200
Nro. de Orden de Pago
20204986
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.224.328
IVA
₲ 4.461.291
Retención DNCP
₲ 173.098
Retención IVA
₲ 1.338.387
Retención Renta
₲ 1.338.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180363
Monto Contrato
₲ 4.708.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.603.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.219.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande