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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 189.162.229
Nro. de Orden de Pago
20204191
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.578.779
IVA
₲ 17.196.566
Retención DNCP
₲ 667.227
Retención IVA
₲ 5.158.970
Retención Renta
₲ 5.158.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.598.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande