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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 4.257.924
Nro. de Orden de Pago
20229903
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.113
IVA
₲ 387.084

Retención DNCP
₲ 15.019
Retención IVA
₲ 116.125
Retención Renta
₲ 116.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 193.542
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande