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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 605.554.400
Nro. de Orden de Pago
20223399
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.863.004
IVA
₲ 55.050.400

Retención DNCP
₲ 2.135.956
Retención IVA
₲ 16.515.120
Retención Renta
₲ 16.515.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.525.200
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande