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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 119.102.458
Nro. de Orden de Pago
20228295
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.772.105
IVA
₲ 10.827.496

Retención DNCP
₲ 420.107
Retención IVA
₲ 3.248.249
Retención Renta
₲ 3.248.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.413.748
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande