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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 828.294.962
Nro. de Orden de Pago
2000015321
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.460.458
IVA
₲ 78.885.234
Retención DNCP
₲ 3.060.747
Retención IVA
₲ 23.665.570
Retención Renta
₲ 23.665.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.442.617
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande