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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 1.684.670.724
Nro. de Orden de Pago
2000000037
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.956.152
IVA
₲ 160.444.831

Retención DNCP
₲ 6.225.259
Retención IVA
₲ 48.133.449
Retención Renta
₲ 48.133.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.222.415
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande