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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 80.126.868
Nro. de Orden de Pago
20228296
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.831.553
IVA
₲ 7.284.261
Retención DNCP
₲ 282.629
Retención IVA
₲ 2.185.278
Retención Renta
₲ 2.185.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.642.130
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande