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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008850
Nro. de Timbrado
13750164
Monto de la Factura
₲ 244.250
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.361
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174974
Monto Contrato
₲ 161.461.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.586.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.585.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas