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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000604
Nro. de Timbrado
14780372
Monto de la Factura
₲ 628.853.484
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.308.583
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.218.138
Retención IVA
₲ 17.150.550
Retención Renta
₲ 17.150.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.663

Datos del Contrato

Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188648
Monto Contrato
₲ 9.379.169.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.761.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.005.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc