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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005354
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 4.713.000
Nro. de Orden de Pago
40196
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.303
IVA
₲ 428.455

Retención DNCP
₲ 16.624
Retención IVA
₲ 128.537
Retención Renta
₲ 128.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
572/2019.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-189013
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.199.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358717
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería, Herrería, Carpintería y Albañilería.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf