Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166486
Nro. de Timbrado
147086013
Monto de la Factura
₲ 1.003.000
Nro. de Orden de Pago
28188
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.353
IVA
₲ 91.182

Retención DNCP
₲ 3.647
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196288
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.324.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.942.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf