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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
104217
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.963
IVA
₲ 23.636

Retención DNCP
₲ 946
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-58521
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.995.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.437.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240036
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc