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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 1.063.600
Nro. de Orden de Pago
103436
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.725
IVA
₲ 96.691
Retención DNCP
₲ 3.868
Retención IVA
₲ 29.007
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
LP-25007-12-58521
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.995.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.437.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240036
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Mercaderias Várias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc